Сіздердің назарларыңызға ММ «Майқайың кент әкімі аппаратының» негізгі көрсеткіштері туралы ақпарат, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарының жұмсалу бағыттарын мазмұндайтын 2017-2019 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылып отыр.
2017-2019 жылдарға арналған «Майқайың кент әкімі аппараты»ММ бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Баянауыл ауданының 2017-2021 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды және аудандық мәслихаттың «Баянауыл ауданы ауылдық округтері және кентінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті» туралы 2017жылғы 29 желтоқсандағы № 138/22 шешімімен бекітілді.
Айлық есептік көрсеткіш – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш (АЕК.
(Жыл сайын Қазақстан Республикасының «Республикалық бюджет туралы» Заңымен бекітіледі.
Ең төмен күнкөріс деңгейі – бұл ең төмен тұтыну себетінің құнына тең келетін, бір адамға қажетті ең төмен ақшалай кіріс;
Жалақының ең төменгi мөлшерi (ЖТМ) –Жұмыс уақытының нормасын нақты кезеңде атқарған және еңбек нормасын (еңбек міндеттемелері) толық орындаған жұмысшының айлық жалақысының мөлшері Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген
Жалақының ең төменгi мөлшерi (ЖТМ) – 28 284 теңге.
- Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi (МБЗ) – 15 274 теңге.
- Зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 33 745 теңге.
- Айлық есептік көрсеткіш – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш (АЕК) – 2 405 теңге
- Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 28 284 теңге.
Баянауыл ауданы Майқайың кенті 2018-2020 жылдарға арналған кірісі
(мың тенге)
Санаты |
Сомасы (мың теңге) |
|||||
Сыныбы |
||||||
Ішкі сыныбы |
||||||
Атауы |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Кірістер |
180613 |
184414 |
191057 |
|||
1 |
Салықтық түсімдер |
31056 |
20000 |
20500 |
||
01 |
Табыс салығы |
8398 |
7342 |
7709 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
8398 |
7342 |
8398 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
22658 |
12658 |
12791 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
319 |
319 |
319 |
||
3 |
Жер салығы |
1687 |
1687 |
1687 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
20652 |
10652 |
10785 |
||
2 |
Салықтық емес түсiмдер |
897 |
897 |
897 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
897 |
897 |
897 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
897 |
897 |
897 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
148660 |
163517 |
169660 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
148660 |
163517 |
169660 |
||
02 |
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер |
148660 |
163517 |
169660 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер |
3750 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Субвенциялар |
144910 |
163517 |
169660 |
Майқайың кент әкімі аппаратының 2018-2020 жылдарға арналған кірісінің болжамдалған көлемі 2008 жылдың 10 желтоқсанындағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексіне сәйкес есептелінді.
Кіріс болжамын жүйелеу барысында 2017 жылғы нақты түскен салықтар және 2018 жылы түсуге жоспарланған салықтар есепке алынды. Майқайыңкент әкімі аппаратының 2018 жылға бюджеті болжамдалған негізде 180 613 мың теңгені құрайды, оның ішінде меншік көздеріесебінен түсетін қаржы 31 056 мың теңге, оның ішінде:
Салықтық түсімдер 31 056 мың теңге. Салықтық түсімдердің негізгі үлесін жеке тұлғалардың көліктік есебінен салық, салық салынатын табысы салығына түсетін түсімге салық.
Салықтық емес түсімдер 897 мың теңгені құрайды;
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттер түрінде қаралып, 3750 мың теңге және субвенция жоғары деңгейдегі бюджеттен белгілі бір мерзімге және нақты мақсатқа бөлінетін ақшалай сома 144 910 мың теңгені құрайды.
Баянауыл ауданы Майқайың кенті
2018-2020 жылдарға арналған шығысы
Функционалдық топ |
||||||||
Кіші функция |
||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
||||||||
Бағдарлама |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Атауы |
Сомасы (мың теңге) |
Сомасы (мың теңге) |
Сомасы (мың теңге) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
2. Шығындар |
180613 |
184414 |
191057 |
|||||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
28621 |
25595 |
27387 |
||||
1 |
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
28621 |
25595 |
27387 |
||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
28621 |
25595 |
27387 |
||||
001 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
24871 |
25595 |
27387 |
||||
022 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
3750 |
0 |
0 |
||||
04 |
Бiлiм беру |
114445 |
116217 |
117835 |
||||
1 |
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту |
111210 |
112769 |
114146 |
||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
111210 |
112769 |
114146 |
||||
004 |
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру |
111210 |
112769 |
114146 |
||||
2 |
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта бiлiм беру |
3235 |
3448 |
3689 |
||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
3235 |
3448 |
3689 |
||||
005 |
Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру |
3235 |
3448 |
3689 |
||||
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
5500 |
5700 |
5700 |
||||
3 |
Елді-мекендерді көркейту |
5500 |
5700 |
5700 |
||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
5500 |
5700 |
5700 |
||||
008 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
3000 |
3000 |
3000 |
||||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
1200 |
1200 |
1200 |
||||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
1300 |
1500 |
1500 |
||||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
29047 |
32902 |
35135 |
||||
1 |
Мәдениет саласындағы қызмет |
28747 |
31902 |
34135 |
||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
28747 |
31902 |
34135 |
||||
006 |
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау |
28747 |
31902 |
34135 |
||||
2 |
Спорт |
300 |
1000 |
1000 |
||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
300 |
1000 |
1000 |
||||
028 |
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу |
300 |
1000 |
1000 |
||||
12 |
Көлiк және коммуникация |
3000 |
4000 |
5000 |
||||
1 |
Автомобиль көлiгi |
3000 |
4000 |
5000 |
||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
3000 |
4000 |
5000 |
||||
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
3000 |
4000 |
5000 |
||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
0 |
0 |
0 |
|||||
Шығындар келесі деңгейде қаралды:
2018 жылға арналған бюджеттік жоба бойынша шығындар көлемі 174 756,0 мың тг.
Оның ішінде:
001 функциональдық топ бағдарлама бойынша кент әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге –28621,0 мың тг.
004 функциональдық топ Майқайың кентіндегі «Ұшқын»балабақшасына – 44 726,0 мың теңге , «Шағала» тубвиражды балаларға арналған балабақшаға – 44 726,0 мың теңге, «Үшқұлын» балабақшасында қызмет көрсетуді ұйымдастыру, мектепке дейіңгі тәрбиелеу қызметтеріне – 21 733,0 мың теңг, жалпы білім беру мектептерінде оқитын балаларды мектепке дейін тегін алып бару және кері алып қайту жұмыстарын ұйымдастыруға 3235,0 мың тг.
007 функциональдық топ Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бойынша бюджеттік бағдарламамен 3000,0 мың теңге, Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету жұмыстарына 1200,0 мың теңге
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына 1300,0 мың теңге қаралынды.
008 функциональдық топ – Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 бағдарлама бойынша «Кенші» МСО-ның және Үшқұлын ауылдық клубының жергілікті деңгейде дене іс-шараларды өткізу мәдени демалыс жұмыстарын қолдауға – 28 747,0 мың тг
028 бюджеттік бағдарлама бойынша Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу жұмыстарына 300,0 мың теңге қарастырылды.
12 функциональдық топ Көлiк және коммуникация бағытында бюджеттік бағдарлама бойынша «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» жұмыстарына 3000,0 мың теңге қарастырылды.
Қорытындылай келгенде, Майқайың кент әкімі аппараты бюджетінің негізгі басымдығы – кент тұрғындарының жағдайын жоғарылататын әлеуметтік сфера.
Сонымен қатар, алдағы жылдағы бюджет ағымдағы жылдағы қаржылық және экономикалық жағдайына байланысты анықталады және түзетулер енгізіледі.